АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2017 г. № 137-па
О внесении изменений и
дополнений в Постановление
Администрации Пристенского
района Курской области от 14.03.2013г.
№ 138 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»
В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №2606-р и Постановлением Администрации Курской области от 27.02.2013г. № 84-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции постановлений Администрации Курской области от 06.03.2013г. № 114-па, от 22.03.2013г. № 151-па, от 28.04.2014г. № 283-па, от 10.04.2015г. № 210-па, от 31.12.2015г. № 974-па, от 12.08.2016г. № 592-па) Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Пристенского района Курской области от 14.03.2013г. № 138 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции постановлений Администрации Пристенского района Курской области от 16.04.2013г.
№ 227, от 19.06.2013г. № 335, от 28.07.2014г. № 582, от 02.12.2014г № 1005, от 29.04.2015г. № 377, от 18.01.2016г. № 9, от 12.02.2016г. № 76, от 31.10.2016г. № 606).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по социальным вопросам Администрации
Пристенского района Курской области Гамазина А.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Пристенского района
Курской области В.В.Петров
|
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.03.2017 г. № 137-па |
Изменения, которые вносятся в
постановление Администрации Пристенского района Курской
области от 14.03.2013г. № 138 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
В плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденном указанным постановлением:
Подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области: (процентов)
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
- |
- |
68,07 |
69,17 |
90,0 |
100,0 |
; |
2) численность работников муниципальных учреждений культуры:
( человек)
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
- |
- |
- |
76,1 |
74,3 |
76,1 |
76,1 |
. |
Раздел VI «показатели нормативов для согласования районной «дорожной карты» изложить в следующей редакции:
VI. Показатели нормативов для согласования районной «дорожной карты» |
||||||||||||||
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г.-2016 г. |
2014 г.- 2018 г. |
||||
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) |
X |
139 |
165 |
206 |
210 |
204 |
203 |
X |
X |
||||
2. |
Число получателей услуг, чел. |
X |
15822 |
15750 |
15664 |
15586 |
15508 |
15431 |
X |
X |
||||
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек |
X |
113,5 |
95,4 |
76,1 |
74,3 |
76,1 |
76,1 |
X |
X |
||||
4. |
Численность населения региона, чел. |
X |
15822 |
15750 |
15664 |
15586 |
15508 |
15431 |
X |
X |
||||
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6. |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы |
49,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
X |
X |
||||
7. |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
X |
56,1 |
64,9 |
68,07 |
69,17 |
90,0 |
100,0 |
X |
X |
||||
8. |
по Курской области |
X |
60,2 |
66,7 |
76 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
||||
9. |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. |
X |
21 128 |
23095 |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
||||
101 |
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области |
- |
- |
- |
23300
|
23253 |
24612 |
25817 |
|
|
||||
102 |
Темп роста к предыдущему году, % |
|
- |
- |
- |
100 |
103 |
103 |
Х |
Х |
||||
10. |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
|
109 |
101 |
- |
- |
- |
X |
X |
||||
11. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
X |
11900 |
15375 |
15861 |
16084 |
22151 |
25817 |
X |
X |
||||
12. |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
|
103 |
101 |
101
|
138 |
117 |
X |
X |
||||
13. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства), % |
Х |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
||||
14. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
||||
15. |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
19079,1 |
21102,6 |
22916,9 |
18846,5
|
18671,3 |
26337,2 |
30696,1 |
60434,7 |
117468,0 |
||||
16. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. |
X |
2023,5 |
1814,3 |
-2256,11 |
-2431,3 |
5234,6 |
9593,5 |
-2873,1 |
11955,0 |
||||
17. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
18. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. |
X |
2003,3 |
1796,2 |
-2256,11 |
-2431,3 |
5234,6 |
9593,5 |
-2891,2 |
11936,9 |
||||
19. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
X |
1544,0 |
640,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640,8 |
640,8 |
||||
20. |
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
X |
23,1 |
3,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,4 |
3,4 |
||||
21. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала,тыс. рублей |
X |
1520,9 |
617,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617,8 |
617,8 |
||||
22. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
X |
0,0 |
19,6 |
- |
0 |
0 |
0 |
19,6 |
19,6 |
||||
23. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
X |
20,2 |
18,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,1 |
18,1 |
||||
24. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год. тыс.рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
25. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.18+23-24) |
Х |
2023,5 |
1814,3 |
-2256,11 |
-2431,3 |
5234,6 |
9593,5 |
-2873,1 |
11955,0 |
||||
26. |
Соотношение объема средств от оптимизации и к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.25*100%) |
Х |
76,31 |
35,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-22,30 |
5,36
|
||||